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审计部职能职责

      负责集团公司审计全面工作及相关制度建设和监事会办公室工作。集团公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等企业经营管理工作的监督与评价;集团公司违规经营投资责任追究工作的牵头组织;集团公司舞弊举报的接收、调查;集团公司审计处理意见督办等后续工作;集团公司监事会办公室日常工作;职责相关其他工作和集团公司领导交办的其他事宜。